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平昌县行政审批局2022年度单位预算公开

2022-09-05 09:40

目  录

第一部分平昌县行政审批局2022年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2022年度单位预算报表

一、单位收支总表
  二、单位收入总表
  三、单位支出总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
  六、一般公共预算支出预算表
  七、一般公共预算基本支出预算表
  八、一般公共预算项目支出预算表
  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  十、政府性基金支出预算表
  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县行政审批局2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)平昌县行政审批局职能简介

根据《中共平昌县委 平昌县人民政府关于印发〈平昌县人民政府职能转变和机构改革〉的实施意见》(平昌委发[2015]4号)的规定,平昌县行政审批局为正科级行政单位。

1、贯彻执行党和国家深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。

2、负责牵头拟订全县行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务的制度、办法、标准,并组织实施。

3、负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务工作,对县直部门(单位)集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

4、指导并推进全县各级政务服务、便民服务和公共资源交易管理服务体系建设;负责全县进入政务服务和公共资源交易管理服务系统的公共资源交易评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库的综合管理工作,搭建与审计等部门之间信息的在线动态数据交互系统平台,牵头做好公共资源交易主体信用体系建设;受理全县政务服务和公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

5、指导、开展对全县行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务系统的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。

6、组织推进行政权力依法规范公开运行,承担行政权力电子政务大厅平台建设和运行管理工作。

7、承担县深化行政审批制度改革领导小组、县公共资源交易管理委员会的具体工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

(二)平昌县行政审批局2022年重点工作

一是深化“放管服”改革,依法推进政府职能转变;

二是健全三级服务平台,不断提升政务服务水平;

三是紧盯便民利企目标,切实提升政务服务质效;

四是高效便民主动作为,积极创建一流营商环境;

五是抓牢党风廉政建设,铸造廉洁高效干部队伍。

二、单位概况

平昌县行政审批局2022年财政供给人员17人,其中:参照公务员管理人员8名、事业人员9名;供给车辆0辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,平昌县行政审批局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,农林水支出,平昌县行政审批局2022年度收入预算总额为244.47万元,支出预算总额为244.47万元。与2021年相比,收支总额各减少38.0173万元,减少15.6%,主要原因是:人员减少、项目减少等。

(一)收入预算情况

本年收入预算合计244.47万元,其中:一般公共预算拨款收入244.47万元。

(二)支出预算情况

本年支出预算合计244.47万元,其中:基本支出164.47万元,占67.27%;项目支出80万元,占32.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县行政审批局2022年财政拨款收支总预算244.47万元,与 2021 年相比,减少38.0173万元,减少15.6%,主要原因是:项目减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入244.47万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出212.74万元,社会保障和就业支出18.62万元,卫生健康支出12.11万元,农林水支出1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县行政审批局2022年一般公共预算当年拨款244.47万元,与 2021年相比,减少38.0173万元,减少15.6%,主要原因是:项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务等支出212.74万元,占87.02%;社会保障与就业支出18.62万元,占7.62%;卫生健康支出12.1万元,占4.95%,农林水支出1万元,占0.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2022年预算为62.57万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等。

2. 一般公共服务支出等支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理活动(项)。2022年预算为80.01万元,主要用于商品服务支出等.

3. 一般公共服务支出等支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。2022年预算为22.64万元,主要用于商品服务支出等。

4. 一般公共服务支出等支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2022年预算为47.52万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算为18.62万元,主要用于社会保险等5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算为**万元,主要用于**等。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2022年预算为12.11万元,主要用于卫生健康等。

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2022年预算为1万元,主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县行政审批局2022年一般公共预算基本支出164.47万元,其中:人员经费140.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等;公用经费23.64万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县行政审批局2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费**。

(二)公务接待费与2021年预算经费持平。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车 0辆。

2022年单位预算未安排公车购置费。

2022年单位预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县行政审批局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县行政审批局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2022年,平昌县行政审批局的机关运行经费财政拨款预算为23.64万元,比2021年增加(减少)3.812万元,增加0.01%,主要原因:严格控制公业务经费。

(二)政府采购计划情况

2022年度,平昌县行政审批局政府采购计划预算总额4.2万元,主要用于采购电脑、打印机等。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年底,平昌县行政审批局预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年平昌县行政审批局编制了单位整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政审批局机关(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 指政府政务公开审批方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休养老支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指机构编制单位(包括实行公务员管理的事业单位登记管理局)为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障机构编制单位(包括实行公务员管理的事业单位登记管理局)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分:2022年单位预算报表

2022年行政审批局单位预算报表.xlsx

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