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平昌县人民政府江口街道办事处2021年度部门决算公开

2022-10-31 09:58
 来源: 平昌县江口街道办事处

目录

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2021年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 23

附件1 23

 

附件2 26

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能。

(二)2021年重点工作完成情况。一是搞好社会管理:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,推动落实乡规民约,构建和谐的乡村社会等。

二是发展经济:1.组织制定本街道产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色,如:大运生态产业园园区建设、乡村旅游环境建设。2.组织营造良好的投资环境,加大招商引资力度。3.推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产。4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。5.搞好精准扶贫工作,尽快脱贫摘帽。
    三是搞好公共服务:普及义务教育、计划生育、医疗保险,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,办事处逐步淡化“统治型”,实现向公共服务型政府的转变。
四是搞好基层建设: 1.抓好党组织建设,包括街道党工委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

江口街道办事处部门下属二级单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位10个。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各11437.38万元。与2020年相比,收、支总计各减少 6164.66万元,减少35.02%。

主要变动原因:荔枝卫生院、元石卫生院、长垭卫生院、泻巴卫生院未纳入2021年江口街道办事处部门决算,纳入平洲医疗集团、江口医疗集团、同昌医疗集团部门决算。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计11437.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10469.06万元,占91.53%;政府性基金预算财政拨款收入968.32万元,占8.47%。

 

 

 

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计11437.38万元,其中:基本支出6986.26万元,占61.08%;项目支出4451.12万元,占38.92%;

 

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各11437.38万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少 6164.66万元,减少35.02%。主要变动原因是荔枝卫生院、元石卫生院、长垭卫生院、泻巴卫生院未纳入2021年江口街道办事处部门决算,纳入平洲医疗集团、江口医疗集团、同昌医疗集团部门决算。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10469.06万元,占本年支出合计的91.53%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款减少4866.46万元,减少31.73%。主要变动原因是荔枝卫生院、元石卫生院、长垭卫生院、泻巴卫生院未纳入2021年江口街道办事处部门决算,纳入平洲医疗集团、江口医疗集团、同昌医疗集团部门决算。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10469.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出949.51万元,占9.07%;国防支出1万元,占0.01%;公共安全支出45.64万元,占0.44%;教育支出5709.46万元,占54.54%;文化旅游体育与传媒支出38.68万元,占0.37%;社会保障和就业支出951.75万元,占9.09%;卫生健康支出546.75万元,占5.22%;节能环保支出15万元,占0.14%;城乡社区支出51.61万元,占0.49%;农林水支出1868.22万元,占17.85%;交通运输支出30.53万元,占0.29%;住房保障支出165.91万元,占1.58%;灾害防治及应急管理支出95万元,占0.91%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为10469.06万元,完成预算100%。其中:

1、一般公共服务支出等支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)1.2万元,完成预算100%;

2、一般公共服务支出等支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项)0.8万元,完成预算100%;

3、一般公共服务支出等支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)725.41万元,完成预算100%、事业运行(项)106.17万元,完成预算100%、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)24万元,完成预算100%;

4、一般公共服务支出等支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)4.17万元,完成预算100%、事业运行(项)44.19万元,完成预算100%。

5、一般公共服务支出等支出(类)群众团体事务(款)其他事务群众团体支出(项)6万元,完成预算100%、

6、一般公共服务支出等支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)37.57万元,完成预算100%;    

7、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)1万元,完成预算100%。

8、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)1万元,完成预算100%;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)44.64万元,完成预算100%。  

9、教育支出(类)普通教育(款) 学前教育(项)61.85万元,完成预算100%;小学教育(项)2932.1万元,完成预算100%;初中教育(项)1121.68万元,完成预算100%;其他普通教育支出(项)1593.83万元,完成预算100%。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)38.68万元,完成预算100%。

11、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)53.34万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)617.98万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)195.71万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)1.71万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)4.99万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)50.39万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)27.63万元,完成预算100%。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)31.57万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)358.03万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)14.27万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)142.88万元,完成预算100%。

13、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)15万元,完成预算100%。

14、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生支出(款)城乡社区环境卫生支出(项)24万元, 完成预算100%;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)27.61万元,完成预算100%。

15、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出决算为206.72万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)为747.7万元,完成预算100%;农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)75.91万元,完成预算100%;农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)81.18万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)34.6万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)447.02万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助支出(项)75万元,完成预算100%;农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴支出(项)200.09万元,完成预算100%。

16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)决算为1.57万元,完成预算100%;交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)28.96万元,完成预算100%。

17、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造支出(项)66.5万元,完成预算100%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)99.41万元,完成预算100%。

18、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管支出(项)5万元,完成预算100%;灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)90万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6986.26万元,其中:

人员经费6360.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费625.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,完成预算94.56%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4万元,占100%。具体情况如下:

 

(图七:三公经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4万元,完成预算94.56%。公务接待费支出决算比2020年减少0.23万元,减少5.44%。主要原因是严格执行中央八项规定。

国内公务接待支出4万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次,1330人次(不包括陪同人员),共计支出4万元,具体内容包括:必要的常规检查2.93万元、脱贫攻坚的必要开支0.68万元,其他必要支出0.39万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出968.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,江口街道办事处机关运行经费支出0万元,与2020年相比无变化。

(二)政府采购支出情况

2021年,江口街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江口街道办事处共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对公共服务运行项目开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看一是保障了单位在职人员工资按时发放正常办公需求和办事处村(居)两级的正常运转;二是完成上级领导交办的所有任务,保障了站所各项经费。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看全面完成2021年的绩效目标,发展了办事处的经济,改变了人居环境,促进了办事处的经济发展。

1、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“农村公共服务运行”“农村垃圾清理”“村居纪检经费”等17个项目绩效目标实际完成情况。

(1)农村垃圾清运的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障村的环境治理所需经费,提高了村居的村貌整洁度。

(2)村居纪检工作经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.96万元,执行数3.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了村居纪检工作的顺利开展。

(3)乡镇便民服务中心运转经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了办事处便民服务中心的正常运转,保障了群众的办事效率。

(4)村居便民服务运转经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.5万元,执行数36.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了村居便民服务中心的正常运转,提高了群众满意度。

(5)驻村工作人员工作经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.6万元,执行数34.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,有力推进了我县的乡村振兴项目健康发展,保障了驻村帮扶工作人员的经费支出,促进村级的基础设施建设。

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目名称

农村垃圾清运

预算单位

江口街道办事处

预算执行情况(万元)

预算数:

15万

执行数:

15

其中-财政拨款:

15万

其中-财政拨款:

15万

其它资金:

0万

其它资金:

0万

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、保障村(居)环境卫生

2、优化人居环境

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

480次

开展480次环境卫生打扫

开展了多余480次的环境卫生打扫

项目完成指标

质量指标

100%

清理各处垃圾,环境质量达到100%

清理了各处垃圾,环境质量达到100%

项目完成指标

时效指标

1年

在1年内完成

在1年内全部完成

项目完成指标

成本指标

15万元

成本控制在15万元

成本为15万元

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

优化人居环境

优化了人居环境

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

满意度达到98%

满意度超过98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《江口街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对农村公共服务运行项目开展了绩效评价,《农村公共服务运行项目2021年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指办事处从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:如卫生院医疗收入。

3.一般公共服务(类)201指政府提供一般公共服务支出。

4.资源勘探信息等215(类)指反映用于资源勘探,制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

5.商业服务业216(类)指反映商业服务等方面的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

江口街道办事处部门2021年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。江口街道办事处辖6个行政村,7个社区居委会,111个社。总人口30500人,其中:农业人口26678人。扩权强镇后,内设公共事务服务、村镇建设服务、社会事业服务、农业综合服务、便民服务5个中心。

(二)机构职能。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况。办事处编制人数126人,其中行政编制37人、工勤2人、事业编制85人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入总计11437.38万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少6164.66万元,减少35.02%。主要变动原因是荔枝卫生院、元石卫生院、长垭卫生院、泻巴卫生院未纳入2021年江口街道办事处部门决算,纳入平洲医疗集团、江口医疗集团、同昌医疗集团部门决算。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出总计11437.38万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少6164.66万元,减少35.02%。主要变动原因是荔枝卫生院、元石卫生院、长垭卫生院、泻巴卫生院未纳入2021年江口街道办事处部门决算,纳入平洲医疗集团、江口医疗集团、同昌医疗集团部门决算。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

2021年度,平昌县江口街道办事处年初预算9078.22万元、调整预算2359.16万元,合计11437.38,其中,基本支出6986.26万元,项目支出4451.12万元。截至2021年12月31日,预算完成100%。

(二)专项预算管理。

(1)资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实行绩效分配情况是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

(2)项目资金的管理情况

项目资金的管理严格按会计法及现金管理条例执行,对各项工程款的支付实行银行直达第三方(劳务方),严禁现金支付并建立了各项管理制度。

(3)绩效目标完成情况

2021年各项绩效目标完成情况良好,已开工的各项工程进展顺利,各项资金支付有条不紊,各项预期经济效益、社会效益明显。

(三)结果应用情况。

人民群众满意度均大于90%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是保障了单位在职人员工资按时发放正常办公需求和退休人员、抚育抚养人员生活补助;二是按时按质完成了上级机关和县委县政府安排的项目任务,保障了全办事处经济稳定和社会健康发展。

(二)存在问题。

预算支出进度缓慢,前期支付进度比例较低,无法保障目标绩效均衡支出。

(三)改进建议。

加快预算支出进度,确保目标绩效按期完成。

附件2

农村公共服务运行2021年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目基本情况

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》(川办函〔2012〕291号)文件要求,按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》,完成2021年农村基础设施和环境项目类的运行维护,农业生产服务类项目的运行维护,农村生活服务类项目的运行维护,农村社会管理类项目的运行维护

(二)项目绩效目标

争取完成以下目标:目标1是完成2021年15个村道路维护,共640公里。目标2是完成2021年15个村环境整治,共82平方公里。目标3是完成2021年15个村堰沟整治,共260公里。目标4是完成2021年15个村动植物疫病防治72次。目标5是完成2021年15个村文体健身活动24次。目标6是完成2021年15个村治安保卫工作.

(三)项目自评步骤和方法

成立自评项目小组,综合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次评价工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)通过项目实施,提高了农村公共服务保障能力,明显改善了农业生产生活条件和居住环境,可持续影响农村繁荣稳定和长治久安,提高了群众满意度。

(二)绩效分析

1、项目决策

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》(川办函〔2012〕291号)文件要求,按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》,完成2021年农村基础设施和环境项目类的运行维护,农业生产服务类项目的运行维护,农村生活服务类项目的运行维护,农村社会管理类项目的运行维护。

2、项目管理

按照每村5万元预算,共15个村。建设项目经费采取直接支付形式,按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效

完成2021年15个村道路维护,共640公里、15个村环境整治,共82平方公里、15个村堰沟整治,共260公里、15个村动植物疫病防治72次、15个村文体健身活动24次、完成2021年15个村治安保卫工作。此项目增加了农民收入,提高了农村公共服务保障能力,明显改善了农业生产生活条件和居住环境,可持续影响农村繁荣稳定和长治久安,群众满意度超过了99%。

三、存在主要问题

农村基础设施薄弱,又加上脱贫攻坚任务重,预算收支执行中经费偏低,导致资金严重缺乏,致使村级欠下债务。

四、相关措施建议

恳请上级增加预算,并定期组织人员宣传教育群众能主动维护村容村貌,让群众在空气清新、环境干净、文化娱乐形式多样等条件下生活,让老百姓的幸福指数最大化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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