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望京镇人民政府2023年度部门预算公开

2023-03-02 15:09
 来源: 望京镇人民政府

目  录

第一部分  平昌县望京镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 平昌县望京镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件 平昌县望京镇人民政府2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

第一部分

平昌县望京镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一)平昌县望京镇人民政府职能简介1、执行国家行政机关的预定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项预议,并报告执行预议、预定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

8、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(二)平昌县望京镇人民政府2023年重点工作

二、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位。2023年财政供给人员37人,其中:参照公务员管理人员22名、事业人员15名;供给车辆0辆。

第二部分   平昌县望京镇人民政府2023年部门预算情况说明

平昌县望京镇人民政府2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定项规定,扎实推进反“五风”廉政教育建设,深入开展党的群众路线教育实践活动,抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻,政府事业发展规划和工作计划的制订,社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作,全面完成上级组织交办的各项工作任务。

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,平昌县望京镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,公共安全支出,文化旅游体育与传媒支出,卫生健康支出,城乡社区支出,农林水支出,交通运输支出,灾害防治及应急管理支出。平昌县望京镇人民政府2023年度收入预算总额为687.61万元,支出预算总额为687.61万元。与2022年相比,收支总额各减少46.09万元,减少6%,主要原因是:财政预算数减少。

(一)收入预算情况

收入预算总额687.61万元,比2022年减少46.09万元,其中:一般公共预算拨款收入687.61万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

(二)支出预算情况

支出预算总额687.61万元,比2022年减少46.09万元或与2022年预算持平,其中:基本支出637.61万元,占总支出的92.73%,项目支出50万元,占总支出的7.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算为687.61万元,比2022年财政拨款收支总预算减少46.09万元,主要原因是:财政预算数减少。

收入包括:一般公共预算拨款收入687.61万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出266.71万元,占比38.79%;文化体育与传媒支出14.86万元,占比2.16%;社会保障与就业支出46.44万元,占比6.75%;卫生健康支出27.53万元,占比4%;城乡社区支出21.9万元,占比3.18%;农林水支出297.66万元,占比43.29%;交通运输支出9.51万元,占比1.38%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款687.61万元,比2022年减少46.09万元,主要原因是:财政预算数减少。

(二)一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出266.71万元,占比38.79%;文化体育与传媒支出14.86万元,占比2.16%;社会保障与就业支出46.44万元,占比6.75%;卫生健康支出27.53万元,占比4%;城乡社区支出21.9万元,占比3.18%;农林水支出297.66万元,占比43.29%;交通运输支出9.51万元,占比1.38%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(室)事业运行。2023年预算为11.14万元,主要用于保障市场监管部门正常工作运转,职工工资等。

2.一般公共服务支出(类)城乡社区(室)其他城乡社区支出,2023年预算为13.9万元,主要用于城乡社区管理。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2023年预算为207.68万元,主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2023年预算为14.96万元,主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2023年预算为15.71万元,主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2023年预算为17.23万元,主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。2023年预算为14.86万元,主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2023年预算为6.4万元,主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算为40.05万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算为14.87万元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年预算为9.81万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2023年预算为2.85万元,主要用于公务员补充医疗保险缴费支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2023年预算为8.00万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

15.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。2023年预算为26.46万元,主要用于农业部门正常工作运转、职工工资等。

16.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2023年预算为9.37万元,主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。

17.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2023年预算为3.5万元,主要用于脱贫攻坚驻村工作队工作人员经费支出。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2023年预算为208.32万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2023年预算为50万元,主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路养护(项)。2023年预算为1.05万元,主要用于乡道公路养护支出。

21.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。2023年预算为8.46万元,主要用交管部门正常工作运转、职工工资等。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项)。2023年预算为3万元,主要用于乡镇安全监管支出等。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

(一)基本支出(人员类项目)

一般公共预算基本支出(人员类项目)637.61万元,

1人员经费支出513.74万元,其中:基本工资146.43万元,绩效工资37.18万元,津贴补贴57.41万元,机关事业单位养老保险40.05万元,职工基本医疗保险缴费24.68万元,奖金7.03万元,公务员医疗补助缴费2.85万元。其他社会保障缴费1.33万元,其他工资福利支出13.32万元。

2.公用经费商品服务费支出123.87万元,其中:电费7.17万元,办公费11.45万元,水费1.85万元,差旅费47.63万元,其他交通费用16.87万元,其他商品和服务支出31.7万元,劳务费7万元,会议费0.2万元。

3.对个人和家庭的补助支出183.47万元,其中:万元,奖励金0.05万元,生活补助183.42万元。

(二)运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出50万元,特定目标类项目支出50万元,主要用于:农村公共运行维护及服务群众。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

平昌县望京镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,与2022年预算总额预算持平。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2022年预算持平。

(二)公务接待费0万元,较2022年预算持平。

(三)2023年部门预算未安排公车购置费,2023年部门预算未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况

平昌县望京镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

平昌县望京镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,平昌县望京镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为123.87万元,比2022年减少1.81万元,减少1.44%,主要是经费减少。

(二)政府采购及政府购买公共服务情况

2023年度,平昌县望京镇人民政府政府采购计划预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年底,平昌县望京镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2023年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

(四)预算绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年平昌县望京镇人民政府编制了单位整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指政府机关(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休养老支出(项):反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指机构编制单位(包括实行公务员管理的事业单位登记管理局)为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障机构编制单位(包括实行公务员管理的事业单位登记管理局)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:望京镇人民政府部门预算表.xlsx

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