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澌岸镇2022年度部门预算公开

2022-03-28 09:29
 来源: 平昌县澌岸镇人民政府

目  录

第一部分 平昌县澌岸镇人民政府

2022年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2022年度部门预算报表

一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表
十三、2022年部门预算项目绩效目标表

十四、2022年部门整体支出绩效目标表

平昌县澌岸镇人民政府

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)平昌县澌岸镇人民政府单位职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

8.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(二)平昌县澌岸镇人民政府2022年重点工作

1.坚持乡村振兴统筹发展,在示范引领中推动基础设施新提升。以乡村振兴示范村建设为抓手,深入推进乡村建设行动,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,农村基础设施进一步完善,公共服务水平进一步提高

2.坚持在发展中保障和改善民生,深入推进教育、文化、卫生等事业发展,努力改善办学、就医条件,让改革发展成果更多更公平惠及人民群众。

3.精准抓好疫情防控。认真落实“人物环境同防”要求,坚持“外防输入、内防反弹”,保持联防联控机制常态化运行,切实做好各村居、医院餐馆、宾馆茶馆等重点区域的疫情防控。

4.切实保障公共安全。严格落实“三管三必须”要求,深入开展安全生产专项整治行动,实施安全生产清单制管理,加大安全风险分级管控和隐患排查治理力度。

5.全力维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”,扎实做好信访维稳工作,有序化解一批老难信访案件。

6.严格财政预算管理。全面实行预算管理一体化,坚持人员经费按标准、公用经费按定额、项目经费按清单,健全预算绩效管理与预算安排挂钩机制,做到花钱必问效、无效必问责。

7.加强项目规范管理。坚持非必要不实施、必实施保重点、全过程控成本,建立“项目清单”。

8.为民惠民办实事。牢记让人民生活幸福是“国之大者”,认真践行以人民为中心的发展思想,心系“千家万户”,聚焦“急难愁盼”。

9.坚决防范化解重大风险。严格落实防范化解重大风险工作方案,及时排查辖区不稳定因素,明确目标、落实专人、逐一化解。

10.加强思想政治建设。旗帜鲜明讲政治,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。

11.加强党风廉政建设。营造风清气正的干事创业环境,打造“清正、廉洁、高效、满意”的人民政府。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,平昌县澌岸镇人民政府预算包括:平昌县澌岸镇人民政府本级预算,其中行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,平昌县澌岸镇人民政府单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,国防支出,公共安全支出,教育支出,文化旅游体育与传媒支出,人力资源和社会保障管理事务,基层医疗卫生机构,行政事业单位医疗,节能环保支出,城乡社区支出,农林水支出,交通运输支出。平昌县澌岸镇人民政府2022年度收入预算总额为704.28万元,支出预算总额为704.28万元。与2021年相比,收支总额各增加100.3万元,增加16.61%,主要原因是:人员的增加等。

(一)收入预算情况

本年收入预算合计704.28万元,其中:一般公共预算拨款收入704.28万元。

(二)支出预算情况

本年支出预算合计704.28万元,其中:基本支出669.27万元,占95.03%;项目支出35万元,占4.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县澌岸镇人民政府单位2022年财政拨款收支总预算704.28万元,与2021年相比,增加100.3万元,增加16.61%。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入704.28万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出253.68万元,公共安全支出11.52万元,文化旅游体育与传媒支出7.91万元,社会保障和就业支出67.17万元,卫生健康支出34.66万元,城乡社区支出21.46万元,农林水支出288.11万元,交通运输支出16.77万元,灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县澌岸镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款704.28万元,与2021年相比,增加100.3万元,增加16.61%,主要原因是:人员的增加等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

平昌县澌岸镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款704.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出253.68万元,占36.02%;公共安全支出11.52万元,占1.64%;文化旅游体育与传媒支出7.91万元,占1.12%;社会保障和就业支出67.17万元,占9.53%;卫生健康支出34.66万元,占4.92%;城乡社区支出21.46万元,占3.05%;农林水支出288.11万元,占40.91%;交通运输支出16.77万元,占2.38%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.43%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2022年预算为0.5万元,主要用于保障人大事务运行等。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2022年预算为0.5万元,主要用于保障其他政协事务运行等。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2022年预算为191.44万元,主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2022年预算为20.76万元,主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2022年预算为13.52万元,主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2022年预算为20.78万元,主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

7.一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)事业运行(项)。2022年预算为6.18万元,主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。

8公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项)。2022年预算为11.52万元,主要用于保障信息网格化支出等。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。2022年预算为7.911万元,主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2022年预算为19.2万元,主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算为46.59万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2022年预算为0.92万元,主要用于失业保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2022年预算为0.46万元,主要用于工伤保险缴费支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2022年预算为15.28万元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2022年预算为15.01万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2022年预算为4.37万元,主要用于公务员补充医疗保险缴费支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2022年预算为8.00万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

18.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2022年预算为13.46万元,主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。

19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。2022年预算为60.35万元,主要用于农业部门正常工作运转、职工工资等。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。2022年预算为8.65万元,主要用于林业部门正常工作运转、职工工资等。

21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2022年预算为7.59万元,主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2022年预算为2万元,主要用于脱贫攻坚驻村工作队工作人员经费支出。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2022年预算为174.52万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2022年预算为35.00万元,主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路养护(项)。2022年预算为1.53万元,主要用于乡道公路养护支出。

26.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。2022年预算为15.24万元,主要用交管部门正常工作运转、职工工资等。

27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项)。2022年预算为3万元,主要用于乡镇安全监管支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县澌岸镇人民政府2022年一般公共预算基本支出669.28万元,其中:人员经费545.45万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费123.83万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县澌岸镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费较2021年预算减少63.24%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比,增加0%。

单位现有公务用车0辆。

2022年部门预算未安排公车购置费。

2022年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县澌岸镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县澌岸镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2022年,平昌县澌岸镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为123.83万元,比2021年增加36.85万元,增加42.37%,主要原因:2022年预算经费增加。

(二)政府采购计划情况

2022年度,平昌县澌岸镇人民政府采购计划预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年底,平昌县澌岸镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2022年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年平昌县澌岸镇人民政府编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出等支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出等支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指市场监督管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休养老支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休养老支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.基本支出:指机构编制部门(包括实行公务员管理的事业单位登记管理局)为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障机构编制部门(包括实行公务员管理的事业单位登记管理局)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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